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朗博科技2024年年报解读:营收净利双增长现金流与业务风险需关注

来源:leyu乐鱼体育官网入口全站    发布时间:2025-06-10 16:53:35

  2024年,常州朗博密封科技股份有限公司在复杂的市场环境中展现出一定的发展韧性,实现了营业收入和净利润的显著增长。然而,在深入分析其年报后,一些潜在的问题和风险也值得投资者关注。

  2024年,朗博科技实现营业收入231,370,009.83元,较2023年的196,988,611.69元增长了17.45%。从产品维度看,O型圈业务表现亮眼,收入达到82,006,764.13元,同比增长29.67%,成为营收增长的重要驱动力。这主要得益于公司积极拓展新能源行业客户,该领域订单的持续增加推动了O型圈的产销增长。从地区分布来看,国内市场仍是营收的大多数来自,收入为231,245,415.28元,占比高达99.94%,且同比增长17.49%,显示出公司在国内市场的稳固地位。

  归属于上市公司股东的纯利润是27,922,711.94元,相比2023年的20,037,522.67元,增长了39.35%。这一增长主要归因于两方面:一是公司产品营销售卖增长,特别是在新能源领域的拓展成果显著;二是毛利率的提升,报告期内毛利率为34.26%,比去年增加1.37个百分点,主要得益于公司加强内部管理,提高了产品良品率,同时自动化设备的投入提升了劳动生产率。

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润是24,587,488.46元,较2023年的15,363,672.07元增长了60.04%。这表明公司核心业务的盈利能力得到了实质性的提升,经营质量有所改善。非经常性损益合计为3,335,223.48元,主要来自于非流动性资产处置损益、政府补助以及金融实物资产公允价值变动损益等。

  基本每股盈利为0.26元,较2023年的0.19元增长了36.84%;扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.23元,比2023年的0.15元增长了53.33%。这两组数据的提升,反映出公司纯收入能力增强,为股东创造了更高的价值。

  2024年销售费用为5,070,004.07元,较2023年的4,325,038.96元增长了17.22%。这一增长与公司业务规模扩大以及市场拓展活动紧密相关。随公司在新能源领域的布局,为了获取更多订单和客户,必然要增加市场推广、销售人员薪酬等方面的投入。

  管理费用为33,537,734.01元,相比2023年的31,018,724.23元增长了8.12%。增长的原因可能是公司为了适应业务发展,加强了内部管理体系的建设,包括人员薪酬调整、办公设施升级等方面的支出增加。

  财务费用为 -592,970.23元,去年同期为 -1,085,155.18元。主要系报告期银行存款减少,利息收入较去年减少所致。虽然财务费用为负,表明公司利息收入大于其他财务支出,但利息收入的减少可能暗示公司资金储备结构的变化,要进一步关注其对公司财务情况的长期影响。

  研发费用为9,928,898.66元,较2023年的9,647,279.54元增长了2.92%。公司一直注重研发技术,2024年的研发投入进一步体现了其对保持技术竞争力的重视。企业具有省级企业技术中心和江苏省橡塑密封与减震工程技术研究中心,持续投入研发有助于公司开发新产品,满足市场对高性能橡胶零部件的需求。

  经营活动产生的现金流量净额为12,511,267.36元,较2023年的17,509,892.02元减少了28.55%。尽管公司经营活动现金流入为172,734,158.23元,但现金流出达到160,222,890.87元,大多数都用在购买商品、接受劳务支付的现金69,228,338.18元以及支付给职工及为职工支付的现金57,578,801.47元等。这一变化可能反映出公司在营运过程中,资金回笼速度或供应链管理方面存在一定问题,要关注其对公司持续经营能力的影响。

  投资活动产生的现金流量净额为 -51,926,262.71元,去年同期为 -53,028,719.31元。现金流出大多数都用在购建固定资产、非货币性资产和其他长期资产支付的现金以及投资支付的现金,分别为30,559,181.26元和354,262,400.00元。这表明公司在持续进行资产投资和对外投资,以支持未来的业务发展,但需关注投资项目的回报率和资金的合理配置。

  筹资活动产生的现金流量净额为 -27,399,465.81元,而2023年为 -5,300,000.00元。根本原因是报告期内公司回购公司股票和分红力度加大,支付现金分别为14,793,465.81元和12,606,000.00元。这一方面显示了公司对股东回报的重视,但另一方面也可能增加公司的金钱上的压力,要关注公司未来的筹资计划和资金流动性。

  公司2024年研发投入全部费用化,金额为9,928,898.66元,占据营业收入的4.29%。研发人员数量为62人,占公司总人数的12.45%,学历结构涵盖硕士、本科、专科等多个层次。企业具有有效专利50件,其中发明专利13件,实用新型专利37件,在汽车用橡胶密封件领域达到国际领先水平。持续的研发投入有助于公司保持技术领先,为产品升级和市场拓展提供支持。

  公司产品主要使用在于汽车行业,行业周期性波动对其经营业绩影响较大。近年来,国内汽车产销量受多种因素影响有所波动,若未来宏观经济景气度下降、汽车产业政策发生不利变化或汽车终端消费需求下滑,公司业务可能受到冲击。尽管新能源汽车市场的增长为公司带来了机遇,但传统燃油车市场的不确定性仍对公司业务构成一定风险。

  公司现有产品主体原材料为合成橡胶,主要依赖进口。受国际自然灾害、公共卫生安全事件、政治经济环境等因素影响,原材料供应可能出现不可控风险,进而影响企业的生产经营。例如,若国际市场上合成橡胶价格大大波动或供应中断,公司的生产所带来的成本和交货期将面临挑战。

  公司产品专注于汽车用橡胶零部件,且大多数都用在传统燃油车,目前存在业务规模较小的风险。虽然公司近年来着力拓展新能源车市场并增加新品研发,但在市场占有率和业务多元化方面仍需逐步提升,以增强抵御市场风险的能力。

  董事长王曙光报告期内从公司获得的税前报酬总额为50.55万元,总经理戚淦超为62.36万元,副总经理吴兴才(离任)为108.21万元,首席财务官潘建华为49.64万元。管理层薪酬水平与公司经营业绩和行业水平相关,合理的薪酬体系有助于激励管理层推动公司发展,但也需关注薪酬与业绩的匹配度以及对公司成本的影响。

  朗博科技在2024年取得了营收和净利润的双增长,显示出公司在市场拓展和内部管理方面的成效。然而,公司面临的经营活动现金流净额下降、原材料供应风险以及业务规模较小等问题,需要引起投资者的关注。公司应逐步优化供应链管理,提高资金回笼效率,以改善经营活动现金流状况;加强原材料供应的多元化布局,降低供应风险;持续加大在新能源汽车领域的研发和市场拓展力度,扩大业务规模,提升市场竞争力。投资者在关注公司业绩增长的同时,需重视上述风险因素,以做出合理的投资决策。

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